Orden de Compra. Nº1057539-20661-AG25 "INSUMOS MEDICOS ALMACEN AGOSTO/2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-20661-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ALMACEN AGOSTO/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22814 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 25935
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.628.358-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados10Bolsa2522620 HUINCHA CELULOIDE RECTA BOLSAX100 UD 2522620 HUINCHA CELULOIDE RECTA BOLSAX100 UD $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados10Unidad1520541 HIDROXIDO DE CALCIO POLVO X 20 GR 1520541 HIDROXIDO DE CALCIO POLVO X 20 GR $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados5Unidad2522421 HIDROXIDO DE CALCIO (DYCAL USA) 2 POMOS (BASE/CATALIZADOR) X 24 GRS 2522421 HIDROXIDO DE CALCIO (DYCAL USA) 2 POMOS (BASE/CATALIZADOR) X 24 GRS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 136.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.935
TOTAL OC $ 162.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.