Orden de Compra. Nº1755-71-AG25 "JORNADA REGIONAL ORIENTACION CONTEXTO DPD. SOL017_EDUC25_JCC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-71-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra JORNADA REGIONAL ORIENTACION CONTEXTO DPD. SOL017_EDUC25_JCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Casino Talca
Razón Social SOCIEDAD DESARROLLO TURISMO TALCA S.A.
R.U.T. 76.325.060-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Casino Talca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering200UnidadCOFFE BREAK(CAFÉ DE GRANO, LECHE, TE, AGUA MINERAL, VARIEDAD DE GALLETAS ARTESANALES Y TAPADOS). 100 COFFE A LAS 09:00 HRS Y 100 COFFE A LAS 12:00 HRS.  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE HOSPEDAJE(HABITACION SINGLE) CON CENA PARA LA NOCHE DEL LUNES 28/04/2025. A NOMBRE DE IRINA BUSTAMANTE CENTELLAS RUT: 15.930.983-5.  $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSALON CON CAPACIDAD PARA 100 PP CON AMPLIFICACION. 10 MESAS CON 10 SILLAS CADA UNA. NOTEBOOK. DATA. LUGAR CON ESTACIONAMIENTO PARA 20 AUTOMOVILES PARA EL DIA MARTES 29/04/2025 DESDE LAS 08:30 HRS HASTA LAS 14:00 HRS.   $ 323.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.000 $ 323.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.