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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4161-160-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, ESCUELA LAURA MATUS M,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-156-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
5735,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
SANTA SOFIA LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.589.563-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTA SOFIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181902
| Pan congelado | 18 | Pack | 18 pack de colaciones, cada pack debe contener lo siguiente: 1 jugo néctar sin azúcar en caja o botella boca ancha, 1 barra de cereal y 1 galleta mini individual o Galleta Chip sin azúcar. | |
$ 1.677,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.186
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$ 30.186
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Total Neto
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$ 30.186
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.735
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$ 35.921
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.