Orden de Compra. Nº
3927-133-AG25
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Contratación de Servicios de transporte, Mes de Junio, Liceo antülafken, Sep 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-147-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3927-133-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Contratación de Servicios de transporte, Mes de Junio, Liceo antülafken, Sep 2025.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-147-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T.
69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T.
69.251.800-4
Dirección de Facturación
Av. Nueva Norte Sur S/N
Comuna
San Juan de La Costa
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Av. Nueva Norte Sur S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BUSES FLORENCIA
Razón Social
TRANSPORTE DE PASAJEROS JESSICA ODETTE SILVA FUICA E.I.R.L.
R.U.T.
77.002.964-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BUSES FLORENCIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte a Museo Moncopulli, 17 Junio, Salida 8:30 hrs, regreso 16:30 Horas. 35 alumnos y 3 Docentes.
Servicio de transporte a Museo Moncopulli, 17 Junio, Salida 8:30 hrs, regreso 16:30 Horas. 35 alumnos y 3 Docentes.
$ 202.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.000
$ 202.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte a Parque Nacional Puyehue, 10, 11 y 12 de Junio, Salida 9:00 hrs, regreso 16:30 Horas. 35 alumnos y 4 Docentes.
Servicio de transporte a Parque Nacional Puyehue, 10, 11 y 12 de Junio, Salida 9:00 hrs, regreso 16:30 Horas. 35 alumnos y 4 Docentes.
$ 600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
Servicio de transporte a Teatro del lago, Frutillar 10 de Junio, Salida 9:00 hrs, regreso 16:30 Horas. 27 alumnos y 2 Docentes.
Servicio de transporte a Teatro del lago, Frutillar 10 de Junio, Salida 9:00 hrs, regreso 16:30 Horas. 27 alumnos y 2 Docentes.
$ 262.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.000
$ 262.000
Total Neto
$ 1.064.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.064.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.