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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2337-132-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2337-29-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2337-29-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 695 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 695 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
717003 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Multy |
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Razón Social |
INVERSIONES IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTY LIMITA
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R.U.T. |
76.100.460-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Multy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 900 | Unidad | 900 JUGUETES DAMAS 5 A 6 AÑOS | MASAS SET DE PELUQUERIA 3980058
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$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.773.700
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$ 3.773.700
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Total Neto
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$ 3.773.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 717.003
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$ 4.490.703
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.