Orden de Compra. Nº2594-1043-AG24 "INSUMOS PARA TALLERES VINCULO EJE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-816-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-1043-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLERES VINCULO EJE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-816-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 21038,7
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVATEC CHILE SPA
Razón Social COMERCIAL C&C SPA
R.U.T. 77.961.552-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVATEC CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas5PaqueteTWISTOS JAMON IBERICO 100 GRAMOS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50201706
Café5CajaCAFE SABORES   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos1CajaGALLETAS DONUTS 100 GRAMOS   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos1CajaGALLETAS GRETEL 85 GRS.   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS CRAQKER O SIIMILAR FORMA INDIVIDUAL 54 GRA.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50171833
Paté u otras pastas para untar5TarroATUN 104 GRS.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAZUCAR   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50181907
Masa de galletas congelada10BolsaQUEQUE INDIVIDUAL TIPO MAGDALENA   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 110.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.039
TOTAL OC $ 131.769


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.196.098-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.961.552-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.