Orden de Compra. Nº727865-170-AG23 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARAS PARA EL CMLR"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 727865-170-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARAS PARA EL CMLR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "La Reina"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 FONDOS PRESUPUESTARIOS (FUNC-GAFU-AFAD-46) del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina
R.U.T. 61.980.190-3
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 100347,55
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTINET INGENIERIA SPA
Razón Social ASTINET INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.972.997-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTINET INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121429
Conector de fibra óptica6UnidadJUMPER FIBRA OPTICA DUPLEX ST/SC OM3 3MTS   $ 5.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.930 $ 30.930
39121429
Conector de fibra óptica6UnidadJUMPER FIBRA OPTICA DUPLEX ST/SC OM1 3MTS  $ 7.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.392 $ 46.392
39121429
Conector de fibra óptica3UnidadBANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 GST DESLIZABLE CON 12 GUIAS FO  $ 23.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.484 $ 71.484
43191504
Teléfonos fijos1UnidadTELEFONO FIJO COLOR NEGRO ALCATEL T26  $ 25.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.375 $ 25.375
39121429
Conector de fibra óptica4UnidadCONVERSOR FO DE FIBRA OPTICA A RJ 45SC MM 10/100  $ 38.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.948 $ 155.948
39121429
Conector de fibra óptica1UnidadBANDEJA DE FIBRA OPTICA 12 GST 19 " DESLIZABLE COM GUIAS ST BANDEJA DE EMPALME INCLUIDA  $ 50.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.050 $ 50.050
39121429
Conector de fibra óptica2UnidadCONVERSOR FO DE FIBRA MULTIMODO SC A RJ 45/10/100  $ 73.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.966 $ 147.966
Total Neto $ 528.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.348
TOTAL OC $ 628.493


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.972.997-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.207.052-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.