Orden de Compra. Nº3709-619-SE25 "3709-47-LE24 COMPRA MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO ESC. TRANGOL, SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-619-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24 COMPRA MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO ESC. TRANGOL, SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 548 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 21735,81
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL 2X250MTOALLAS DE PAPEL 2X250M $ 5.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.322 $ 35.322
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIGIENICOINDUSTRIAL 4X500MPAPEL HIGIENICOINDUSTRIAL 4X500M $ 8.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.375 $ 43.375
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definidaGUANTE DE ASEO AMARILLO TALLA MGUANTE DE ASEO AMARILLO TALLA M $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.444
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaLIMPIA PISOSLIMPIA PISOS $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO AMARILLO ASEOPAÑO AMARILLO ASEO $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
53131608
Jabones4Unidad no definidaJABON LIQUIDO 1 LITROJABON LIQUIDO 1 LITRO $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.388 $ 7.388
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaTRAPERO DE ALGODÓN 50X70 CMTRAPERO DE ALGODÓN 50X70 CM $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO DOMESTICO 1LCLORO DOMESTICO 1L $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
Total Neto $ 114.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.736
TOTAL OC $ 136.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.