Orden de Compra. Nº3823-30-AG25 "ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO SIMPSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3823-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO SIMPSON
Razón Social SUBMARINO SIMPSON
R.U.T. 61.102.130-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/420400001125DX2204007000 del sistema CGU ARMDA DE CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO SIMPSON
R.U.T. 61.102.130-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 47842,38
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA ROLLO 50 MTS X 48 UNIDADES  $ 12.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.160 $ 122.160
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA PARA LAVAR LOZA  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE EN SPRAY LISOFORM O EQUIVALENTE  $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.692 $ 19.692
47121701
Bolsas de basura70UnidadBOLSA DE BASURA 70X90 10 UNIDADES  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
52121602
Servilletas150UnidadSERVILLETA DE MESA ELITE BLANCA 50 SERVILLETAS O EQUIVALENTE   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
47131603
Esponjas30UnidadPAÑO ESPONJA ABSORVENTE X 3 UNIDADESPAÑO ESPONJA X 3 POREX 18 X 20 SIN LOGO $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.580 $ 26.580
Total Neto $ 251.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.842
TOTAL OC $ 299.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.