Orden de Compra. Nº
2429-2406-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-738-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2429-2406-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-738-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.07.001.009.008 del sistema Municipalidad.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
Morro de Arica s/n, Esquina Nicolas Tirado
Comuna
Antofagasta
Impuesto
25437,2
Dirección de Envío de la Factura
Morro de Arica s/n, Esquina Nicolas Tirado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATHERINE
Razón Social
PROFFIX SPA
R.U.T.
76.612.854-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATHERINE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
200
Unidad
opalina blanca tamaño carta
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
20
Unidad
cuadernos universitarios proarte 100 hojas tapa dura con diseño
$ 1.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.380
$ 23.380
60121524
Bolígrafos de gel
20
Unidad
lapiceras pilot, super gel 0,7 mm color azul
$ 872,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.440
$ 17.440
44121708
Marcadores
10
Unidad
marcadores de pizarra acrilica color azul
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44121708
Marcadores
10
Unidad
marcadores de pizarra acrilica color rojo
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44121708
Marcadores
10
Unidad
marcador de pizarra acrilica color negro
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44121804
Borradores
2
Unidad
borradores de pizarra acrilica
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
tacos post it 3m de 5 unidades cada uno 100 hojas 7,6 x 7,6 mm
$ 1.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.360
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
tacos post it 3m de 5 unidades cada uno 100 hojas 3x3 mm
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
banderitas autoadhesivas de colores
$ 952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
scotch 3m tape 1,9 x 32,9mm
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 133.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.437
TOTAL OC
$ 159.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.