Orden de Compra. Nº5178-3846-AG24 "170101/B1/SP 956568/DS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-3846-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 170101/B1/SP 956568/DS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 15618
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COBAL SPA
Razón Social CONCEPTO GLOBAL SPA
R.U.T. 77.584.848-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COBAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar6Unidad(0502010114) GOMA DE BORRAR MIGA MEDIANA FULTONS S20(0502010114) GOMA DE BORRAR MIGA MEDIANA FULTONS S20 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
43211708
Trackballs y mouse de computador3Unidad(0502010104) MOUSE OPTICO INALAMBRICO NEGRO DATACOM(0502010104) MOUSE OPTICO INALAMBRICO NEGRO DATACOM $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44121701
Lápiz pasta10Unidad(0502010114) LAPIZ GEL PUNTA FINA 0.5MM AZUL PILOT(0502010114) LAPIZ GEL PUNTA FINA 0.5MM AZUL PILOT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44122104
Clips para papel10Caja(0502010114) CLIPS METALICO N1 REDONDO 33MM 100UN TORRE(0502010114) CLIPS METALICO N1 REDONDO 33MM 100UN TORRE $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44121804
Borradores1Unidad(0502010114) BORRADOR PIZARRA MAGNETICA AZUL(0502010114) BORRADOR PIZARRA MAGNETICA AZUL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
26111702
Pilas alcalinas2Paquete(0502010115) PILA ALCALINA AA DURACELL BLISTER X 24(0502010115) PILA ALCALINA AA DURACELL BLISTER X 24 $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
31201512
Cinta Transparente10Unidad(0502010114) CINTA DE EMBALAJE CAFE 48MM X 100M(0502010114) CINTA DE EMBALAJE CAFE 48MM X 100M $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31201512
Cinta Transparente10Unidad(0502010114) CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 100M(0502010114) CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 100M $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
26111702
Pilas alcalinas2Paquete(0502010115) PILA ALCALINA AAA DURACELL BLISTER X 24(0502010115) PILA ALCALINA AAA DURACELL BLISTER X 24 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 82.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.618
TOTAL OC $ 97.818


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.584.848-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.