Orden de Compra. Nº
525512-160-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525512-97-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
525512-160-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525512-97-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T.
69.250.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T.
69.250.400-3
Dirección de Facturación
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
Comuna
Colchane
Impuesto
133412,3
Dirección de Envío de la Factura
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
24
Unidad
SILICONA VEHICULO 480 CM3 TEAM O SIMILAR
$ 1.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47131816
Desodorantes
24
Unidad
AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.120
$ 27.120
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
BOLSA DE BASURA 120X130 CM VIRUTEX O SIMILAR
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
47121701
Bolsas de basura
60
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X120 CM VIRUTEX O SIMILAR
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90 CM VIRUTEX O SIMILAR
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
50
Unidad
PAÑO NARANJA PARA SACUDIR 50X45 CM
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.750
$ 22.750
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO GEL AROMA 5 LITROS
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
47131603
Esponjas
50
Unidad
ESPONJA LISA VIRUTEX O SIMILAR
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
14111704
Papel higiénico
60
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO 50 METROS DOBLE HOJA 4 UNIDADES
$ 2.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.800
$ 163.800
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA NOVA INDUSTRIALL 2 ROLLOS X 250 MTS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
Total Neto
$ 702.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.412
TOTAL OC
$ 835.582
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.