Orden de Compra. Nº4589-332-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4589-89-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-332-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4589-89-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 240663,256515
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas1Unidad no definidaGOMAGOMA $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371 $ 371
44121801
Cinta correctora10Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDOCORRECTOR LIQUIDO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042
60123601
Pegamento de purpurina50Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.218
44101707
Corcheteras4Unidad no definidaCORCHETERA GRANDECORCHETERA GRANDE $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.731
55121503
Etiquetas identificativas10Unidad no definidaETIQUETAS ADHESIVAS 106X70ETIQUETAS ADHESIVAS 106X70 $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.620 $ 64.622
55121618
Fundas de etiquetas2Unidad no definidaFUNDAS OFICIO X 100 UNIDFUNDAS OFICIO X 100 UNID $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807
43211706
Teclados4Unidad no definidaTECLADOS CON MOUSETECLADOS CON MOUSE $ 30.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.984 $ 121.983
53141501
Alfileres rectos5Unidad no definidaALFILERES CROMADOSALFILERES CROMADOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
14111509
Artículos de papelería235UnidadRESMAS DE PAPEL OFICIORESMAS DE PAPEL OFICIO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.470 $ 987.395
Total Neto $ 1.266.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.663
TOTAL OC $ 1.507.312


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.124.683-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.