Orden de Compra. Nº
1741-663-AG25
"
SOBRES , LAPIZ PASTA Y OTROS - ORGANISMOS COMUNITARIOS N° 121
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1741-663-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
SOBRES , LAPIZ PASTA Y OTROS - ORGANISMOS COMUNITARIOS N° 121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T.
69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1403 del sistema FONDOS EXTERNOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T.
69.070.800-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida N°3418
Comuna
San Miguel
Impuesto
31531,26
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM TIPO POST- IT (CUBO)
$ 873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.730
$ 8.730
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 76X76 MM TIPO POST- IT (CUBO)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
SOBRES PARA TERMOLAMINAR 125 MIC. TAMAÑO CARTA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
LÁPIZ PASTA SEMI GEL 0.7 AZUL. TIPO LAVORO
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad
HUELLERO
$ 705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.230
$ 4.230
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
CORCHETERA CORTA PLASTICO 25 HOJAS
$ 1.937,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.811
$ 5.811
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad
MARCADORES PERMANENTES NEGRO. PUNTA FINA
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.784
$ 1.784
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
TIJERAS N°4
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
DESTACADOR COLOR ROSADO
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.030
$ 2.030
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
CORRECTOR EN CINTA 5MM
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
LÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO 7 ML
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.495
$ 1.495
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad
DEDOS DE GOMA, TALLA S
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
BANDERITAS ADHESIVAS 5 COLORES TIPO POST IT
$ 422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.220
$ 4.220
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
CAJA EXPLORER 150 LTS NEGRA
$ 50.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.990
$ 50.990
Total Neto
$ 165.954
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.531
TOTAL OC
$ 197.485
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.