Orden de Compra. Nº1741-663-AG25 "SOBRES , LAPIZ PASTA Y OTROS - ORGANISMOS COMUNITARIOS N° 121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-663-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SOBRES , LAPIZ PASTA Y OTROS - ORGANISMOS COMUNITARIOS N° 121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1403 del sistema FONDOS EXTERNOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 31531,26
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10UnidadNOTAS ADHESIVAS 5X5 CM TIPO POST- IT (CUBO)  $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.730 $ 8.730
14111509
Artículos de papelería10UnidadNOTAS ADHESIVAS 76X76 MM TIPO POST- IT (CUBO)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadSOBRES PARA TERMOLAMINAR 125 MIC. TAMAÑO CARTA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111509
Artículos de papelería100UnidadLÁPIZ PASTA SEMI GEL 0.7 AZUL. TIPO LAVORO  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
14111509
Artículos de papelería6UnidadHUELLERO  $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMA TAMAÑO CARTA  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
14111509
Artículos de papelería3UnidadCORCHETERA CORTA PLASTICO 25 HOJAS  $ 1.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.811 $ 5.811
14111509
Artículos de papelería4UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
14111509
Artículos de papelería8UnidadMARCADORES PERMANENTES NEGRO. PUNTA FINA  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784 $ 1.784
14111509
Artículos de papelería4UnidadTIJERAS N°4  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
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Artículos de papelería10UnidadDESTACADOR COLOR ROSADO  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
14111509
Artículos de papelería10UnidadCORRECTOR EN CINTA 5MM  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111509
Artículos de papelería5UnidadLÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO 7 ML  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495 $ 1.495
14111509
Artículos de papelería12UnidadDEDOS DE GOMA, TALLA S  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
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Artículos de papelería10UnidadBANDERITAS ADHESIVAS 5 COLORES TIPO POST IT  $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220
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Artículos de papelería1UnidadCAJA EXPLORER 150 LTS NEGRA  $ 50.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.990 $ 50.990
Total Neto $ 165.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.531
TOTAL OC $ 197.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.