Orden de Compra. Nº
3687-244-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-104-COT25,Adquisición de Material de Aseo para Jardín de Chillepin.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3687-244-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-104-COT25,Adquisición de Material de Aseo para Jardín de Chillepin.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3687244 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607
Comuna
Salamanca
Impuesto
219136,5
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599, Comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, T: 4607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T.
77.808.773-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41103406
Cajas de aislamiento con guantes
70
Caja
GUANTES DE QUIRURGICOS TALLA M Y L
$ 3.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.450
$ 268.450
12141901
Cloro Cl
50
Unidad
CLORO LIQUIDO DE 1 LITRO
$ 1.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.650
$ 50.650
47131609
Magos para escobas o traperos
100
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
$ 551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.100
$ 55.100
42132205
Guantes quirúrgicos
50
Unidad
GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX TALLA M
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.450
$ 26.450
47121811
Limpiadoras de conductos
100
Unidad
LIMPIA PISO SIMILAR A POETT DE 1 LITRO
$ 985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.500
$ 98.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
50
Unidad
ALCOHOL LIQUIDO DE 1 LITRO
$ 2.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.350
$ 119.350
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSAS DE BASURA INDUSTRIAL PARA BASUREROS DE 360 LITROS
$ 4.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.450
$ 237.450
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.200
$ 90.200
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 80X110
$ 1.322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.200
$ 132.200
Total Neto
$ 1.078.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 75.000
IVA
19
%
$ 219.136
TOTAL OC
$ 1.372.486
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.