Orden de Compra. Nº1338-75-SE25 "03/2409053 EDUC.SERVICIOS ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS JORNADA DE ARTICULACIÓN INCLUSIÓN PME "
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-75-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 03/2409053 EDUC.SERVICIOS ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS JORNADA DE ARTICULACIÓN INCLUSIÓN PME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 151521,01
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
R.U.T. 78.061.230-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1Unidad no definidaEQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. - DATA SHOW MEDIA JORNADA.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. - DATA SHOW MEDIA JORNADA. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaEQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. - NOTEBOOK MEDIA JORNADA.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. - NOTEBOOK MEDIA JORNADA. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
90101601
Banquetes25Unidad no definidaITEM 1.3 COFFE BREAK, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. DESAYUNO OPCIÓN 2ITEM 1.3 COFFE BREAK, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. DESAYUNO OPCIÓN 2 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
90111802
Habitación doble25Unidad no definidaITEM 1.1 ALMUERZO, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. ALMUERZO OPCIÓN 1.ITEM 1.1 ALMUERZO, SEGÚN REX DE ADJUDICACIÓN N°1371. ALMUERZO OPCIÓN 1. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definidaC.SERVICIOS DE SALONES 11-30 PARTICIPANTES C.SERVICIOS DE SALONES 11-30 PARTICIPANTES $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
Total Neto $ 797.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.521
TOTAL OC $ 949.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.