|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058339-352-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra toldos, memo n°104/2025-DIDECO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
|
Comuna |
Huara
|
|
Impuesto |
85277,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Lefi SpA |
|
Razón Social |
LEFI SPA
|
|
R.U.T. |
77.324.357-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Lefi SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221001
| Carpas | 10 | Unidad | toldos plegables de 3 metros de altura por 3 metros de ancho Color: Azul adjuntar ficha técnica
| |
$ 44.883,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 448.830
|
$ 448.830
|
|
|
Total Neto
|
$ 448.830
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.278
|
|
$ 534.108
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.