Orden de Compra. Nº2311-869-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-212-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-869-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-212-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001-2152204013 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 28842
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A CALLE INDEPENDENCIA 1926 MOLINARECIBE ENCARGADO DE BODEGA JORGE RETAMAL CRUZ FONO CONTACTO +56999692423
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deportes San José
Razón Social SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 79.985.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Deportes San José
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas1UnidadSE REQUIEREN 10 COLCHONETAS CON MANILLA DE MATERIAL DE PVC DE 100X50X5CM 2 SET DE 10 CONOS CON ORIFICIOS DE 30CM DE ALTURA 2 BALONES DE VOLEY COLOR TRICOLOR.SE REQUIEREN 10 COLCHONETAS CON MANILLA DE MATERIAL DE PVC DE 100X50X5CM 2 SET DE 10 CONOS CON ORIFICIOS DE 30CM DE ALTURA 2 BALONES DE VOLEY COLOR TRICOLOR. $ 151.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.800 $ 151.800
Total Neto $ 151.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.842
TOTAL OC $ 180.642


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 79.985.300-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.729.365-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.198.280-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.057.982-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.920.683-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.