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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2859-1644-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2859-45-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
16764705,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Santa Bruna SpA |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA BRUNA SP
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R.U.T. |
76.879.548-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Santa Bruna SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | “SERVICIO DE ASEO, JARDINERÍA Y GASFITERÍA PARA EL CAMPUS RÓMULO J. PEÑA (ÁREA SUR) DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA” | |
$ 88.235.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.235.294
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$ 88.235.294
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Total Neto
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$ 88.235.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.764.706
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$ 105.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.