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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-2437-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SG DSB LP MANT (CS) SERVICIO DE OBRAS DE ELECTRICIDAD, SOL. N°317.432 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-281-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
1865990 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELIO |
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Razón Social |
ELIO ELEAZAR FIGUEROA PACHECO
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R.U.T. |
10.873.272-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE OBRA DE ELECTRICIDAD, SE ADJUNTA ORDENES DE TRABAJO. | SERVICIO DE OBRA DE ELECTRICIDAD, SE ADJUNTA ORDENES DE TRABAJO. |
$ 9.821.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.821.000
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$ 9.821.000
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Total Neto
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$ 9.821.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.865.990
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$ 11.686.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.