Orden de Compra. Nº1411-1540-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-599-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1540-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-599-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3938 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 40907
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGuantes de nitrilo talla L  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos15UnidadAnti grasa para equipos de cocina envase 5 litros   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadTraperos de algodón con Ojal   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBolsas de basura de 80*110 ROLLO de 10   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadPoet o limpia piso aroma frescura envase dee 5 litros   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos20UnidadLava loza concentrado de 5 litros   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos8UnidadRemovedor de sarro para equipos de cocina envase 5 litros  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
12141901
Cloro Cl20UnidadCloro concentrado envase 5 litros   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGuantes amarillos talla L   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30UnidadPaños amarillos   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 215.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.907
TOTAL OC $ 256.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.