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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
606-219-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE HORAS/MES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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606-10-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
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R.U.T. |
60.513.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnova Servicios Profesionales Ltda. |
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Razón Social |
TECNOVA SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA
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R.U.T. |
77.681.168-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnova Servicios Profesionales Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111711
| Desarrolladores de software | 1 | Unidad no definida | Se recuerda enviar factura en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com y en el campo 801 del archivo XML debe indicar el número de la Orden de Compra de Mercado Publico. | RENOVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE HORAS/MES DE PROFESIONALES PERFIL ANALISTA DESARROLLADOR
PARA DESARROLLOS DE SISTEMAS Y APLICACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2025
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$ 52.834.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.834.521
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$ 52.834.521
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Total Neto
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$ 52.834.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 52.834.521
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.