Orden de Compra. Nº3193-60-AG25 "3193-78-COT25, MANTPREV EQUIPOS A GAS CPCON"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3193-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 3193-78-COT25, MANTPREV EQUIPOS A GAS CPCON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna Talcahuano
Impuesto 50730
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2025
TítuloDescripción
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DEL SERVICIO CON LA C1° LIZ IBACACHE AL FONO: 71-2671307
FACTURACIÓN ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ISAEZ@DGTM.CL
AT. IGNACIO SÁEZ S.
ENC. ABASTECIMIENTO Y FZAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proyectos tramitación e Instalaciones agua y gas.
Razón Social MARCELO ANTONIO CONTRERAS PÉREZ
R.U.T. 16.090.410-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proyectos tramitación e Instalaciones agua y gas.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41102401
Quemadores de gas1UnidadMANTENCIÓN COCINA INDUSTRIAL DE 04 QUEMADORES Y 01 HORNOMANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL COCINA INDUSTRIAL DE 04 QUEMADORES Y 01 HORNO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
71122803
Servicios de supervisión del flujo del pozo petrolero o de gas4UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE CALEFON IONIZADOSMANTENCIÓN PREVENTIVA ANUAL DE CALEFON IONIZADOS $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 267.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.730
TOTAL OC $ 317.730


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.090.410-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.