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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-675-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
** + 1655-269-COT24 + FBC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
46892 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Providencia |
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Razón Social |
SERVITUR HOTELES S A
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R.U.T. |
96.889.980-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Providencia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111601
| Centros de conferencias | 1 | Día | SE REQUIERE DE ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIO DE CATERING / VER ARCHIVO ADJUNTO ANTES DE OFERTAR, CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO. | |
$ 246.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 246.800
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$ 246.800
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Total Neto
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$ 246.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.892
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$ 293.692
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.