Orden de Compra. Nº1057545-513-AG25 "SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON CHÓFER PARA TRASLADO DE EQUIPO DE VACUNACION compra ágil: 1057545-113-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-513-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CON CHÓFER PARA TRASLADO DE EQUIPO DE VACUNACION compra ágil: 1057545-113-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1355
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS BENJAMIN BURGOS E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS BENJAMÍN BURGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI
R.U.T. 76.788.996-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS BENJAMIN BURGOS E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101803
Servicios de transporte de vehículos1GlobalSERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO EQUIPO DE VACUNACION. LA CONTRATACIÓN SERA POR 2 MESES. UNA VEZ ADJUDICADO EL VEHÍCULO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA INICIAR EL DÍA LUNES 19.05.2025. REVISAR BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.  $ 3.299.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.299.998 $ 3.299.998
Total Neto $ 3.299.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.299.998

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.460.272-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.