Orden de Compra. Nº998-190-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 998-56-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 998-190-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 998-56-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999, BIP 40038487-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 501, 5to. piso
Comuna Concepción
Impuesto 166250
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 501, 5to. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leña Santa Rosa
Razón Social BLANCA AURORA GUTIÉRREZ REBOLLEDO
R.U.T. 10.387.879-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Leña Santa Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera2500Unidad2.500 astillas repartidas en sacos de 25 kilos aproximados.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
Total Neto $ 875.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.250
TOTAL OC $ 1.041.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.958.651-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.737.293-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.237.786-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.501.109-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.824.612-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.662.251-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.501.109-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.972.471-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.972.471-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 12.764.529-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 10.387.879-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.