Orden de Compra. Nº2776-181-AG26 "S.P. N°140032, SECRETARIA MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-159-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-181-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra S.P. N°140032, SECRETARIA MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-159-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.013.01.01 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 147184,07
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

PAOLA ROMERO TAPIA

AVDA. BISQUERTT N°262, RENGO       

72-2358271

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PEREZ SPA
R.U.T. 76.173.599-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores1Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS $ 774.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.653 $ 774.653
Total Neto $ 774.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.184
TOTAL OC $ 921.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.