Orden de Compra. Nº539819-36-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-42-COT25 INSUMOS ASEO TEATRO MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539819-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-42-COT25 INSUMOS ASEO TEATRO MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE CEAC
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Vicuña Mackenna Nº79, Oficina 201, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 61060,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicuña Mackenna Nº79, Oficina 201, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Razón Social MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES
R.U.T. 19.260.495-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Limpiadores de uso general4BidónSe requiere comprar: 4 Bidones de 5 litros de CLORO GEL IGENIX.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Bidón Se requiere comprar: CERA VIRGINIA NEGRA 2 BIDONES DE 5 LT. C/U.  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2BidónSe requiere comprar: CERA VIRGINIA INCOLORA 2 BIDONES DE 5 LT. C/U.  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
53131608
Jabones2BidónSe requiere comprar: 2 BIDONES DE JABON OVELLA MANZANA 5 LT.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131805
Limpiadores de uso general10BotellaSe requiere comprar 10 botella de CLORO CONCENTRADO IMPEKE de 2 Litros c/u.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131801
Limpiadores de suelos22UnidadSe requiere comprar 22 unidades de Limpia Pisos Igenix de 900 ml Floral.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadSe requiere comprar: 4 UNIDADES DE LIMPIA VIDRIOS SAPOLIO 650 CC  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
47131615
Escobillones2UnidadSe requiere comprar 2 ESCOBILLON CON MANGO DE MADERA MARCA IMPEKE O DE IGUALES CARACTERISTICAS.  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
47131502
Paños de limpieza6UnidadSe requiere comprar 6 PAÑO MICRO FIBRA 40X40cm.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131502
Paños de limpieza6UnidadSe requiere comprar 6 PAÑO MICRO FIBRA 50X70cm. C/ OJAL.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111703
Toallas de papel24PaqueteSe requiere comprar Toalla de Papel Elite, 24 Paquetes de 250 metros cada rollo; de 2 rollos cada paquete, Características: Un paquete con 2 rollos; Ancho de 190mm. Largo de 250mts. Peso Bruto de 3288 Kg, Diámetro del Tubete de 48mm, Emb. Primario de Poliuretano, Peso neto de 3.198 kg.  $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.760 $ 203.760
47121701
Bolsas de basura20PaqueteSe requiere comprar: 20 PAQUETES DE BOLSAS BASURA 70X90. CON 10 UNIDADES CADA PAQUETE.  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
47121701
Bolsas de basura5PaqueteSe requiere comprar: 5 PAQUETES DE BOLSA BASURA 80X110 CON 10 UNIDADES CADA PAQUETE.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
46181504
Guantes protectores6ParSe requiere comprar: 6 PARES DE GUANTES AMARILLOS TALLA S.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 321.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.060
TOTAL OC $ 382.430


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.