Orden de Compra. Nº3784-2598-SE25 "ALIMENTOS PROGRAMA CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-2598-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-09-120 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609
Comuna Coelemu
Impuesto 8211,04
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén10BolsaCARAMELO SUNY AMBROSOLI 130 G CARAMELO SUNY AMBROSOLI 130 G $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.770 $ 8.770
30222703
Mercancías de almacén8UnidadHARINA KLHARINA KL $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.832 $ 8.832
30222703
Mercancías de almacén1UnidadMAYONESA HELLMANNS 900 G MAYONESA HELLMANNS 900 G $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.964 $ 1.964
30222703
Mercancías de almacén1kilogramoHUEVO DOCENAHUEVO DOCENA $ 2.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.781 $ 2.781
30222703
Mercancías de almacén4kilogramo PECHUGA DE POLLOPECHUGA DE POLLO $ 3.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.812 $ 15.812
30222703
Mercancías de almacén1PaquetePLATO DESECHABLE CARTON N12 X100PLATO DESECHABLE CARTON N12 X100 $ 5.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.057 $ 5.057
Total Neto $ 43.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.211
TOTAL OC $ 51.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.