Orden de Compra. Nº4891-56-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4891-40-COT25 CONTADOR DE PERSONAS/ CECREA (SCA 45 del 23/7/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-56-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4891-40-COT25 CONTADOR DE PERSONAS/ CECREA (SCA 45 del 23/7/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1503 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación ahumada 48 piso 4
Comuna Santiago
Impuesto 25555
Dirección de Envío de la Factura ahumada 48 piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2025
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO Pasaje Benozzo Gozzoli N° 5772, con acceso por Pasaje Graciano, en la comuna de San Joaquín.Pasaje Benozzo Gozzoli N° 5772, con acceso por Pasaje Graciano, en la comuna de San Joaquín.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DYD
Razón Social BEFOR SPA
R.U.T. 78.085.979-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DYD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102502
Clasificadores1UnidadSE ADJUNTA REQUERIMIENTO TECNICO DEL PRODUCTO  $ 134.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500
Total Neto $ 134.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.555
TOTAL OC $ 160.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.