|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-2597-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
03-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ayuda soc. Yasna Villegas Uribe |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
43470,0829 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FARMACIAS CRUZ VERDE S A |
|
Razón Social |
FARMACIAS CRUZ VERDE S A
|
|
R.U.T. |
89.807.200-2 |
|
Sucursal |
FARMACIAS CRUZ VERDE S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121902
| Farmacias | 1 | Caja | | Decapeptyl 11,25 mg |
$ 228.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.790
|
$ 228.790
|
|
|
Total Neto
|
$ 228.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.470
|
|
$ 272.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.