Orden de Compra. Nº4076-140-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941
Comuna Santiago
Impuesto 953895,19
Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPROCK LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA
R.U.T. 77.899.722-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPROCK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano19GalónADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOSADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS $ 179.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402.501 $ 3.402.501
31211604
Diluyentes para pinturas20CajaADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOSADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS $ 80.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.618.000 $ 1.618.000
Total Neto $ 5.020.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 953.895
TOTAL OC $ 5.974.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.