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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-69-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MFA/SERVICIO ASEO HOSPITALARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-127-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY PPTO. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
52180443,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAFRAIngenieriayCostruccion |
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Razón Social |
INGENIERIA JAIME SALAMANCA CANDIA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.020.152-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAFRAIngenieriayCostruccion |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 4 | Mes | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO INTEGRAL PERIODO ENERO - ABRIL 2025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO INTEGRAL PERIODO ENERO - ABRIL 2025 |
$ 68.658.478,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 274.633.912
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$ 274.633.912
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Total Neto
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$ 274.633.912
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.180.443
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$ 326.814.355
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.