Orden de Compra. Nº1339163-29-AG25 "CSV - materiales de ferretería para habilitación de oficina compra ágil: 1339163-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1339163-29-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CSV - materiales de ferretería para habilitación de oficina compra ágil: 1339163-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA 01
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
R.U.T. 61.981.070-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
R.U.T. 61.981.070-8
Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 11
Comuna San Miguel
Impuesto 178787,53
Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial M&T SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA
R.U.T. 77.540.301-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial M&T SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121205
Canaletas para cables1GlobalAdquisición de Materiales de Ferretería para Infraestructura de Redes según documentación adjuntasegún cotización $ 940.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.987 $ 940.987
Total Neto $ 940.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.788
TOTAL OC $ 1.119.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.