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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-1246-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM-1374 O/C N°1374 BOLSAS REUTILIZABLES DE ALGODON (DEP DE LA MUJER) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
231135 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | WALKER MARTINEZ 1842 |
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Proveedor |
MARIO ELIAS |
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Razón Social |
MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.045.691-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIO ELIAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111501
| Bolsas de lona | 500 | Unidad | BOLSAS REUTILIZABLES DE ALGODON, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO (DEP DE LA MUJER) | BOLSAS REUTILIZABLES DE ALGODON, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO (DEP DE LA MUJER) |
$ 2.433,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.216.500
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$ 1.216.500
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Total Neto
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$ 1.216.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.135
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$ 1.447.635
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.