Orden de Compra. Nº1079694-6-AG26 "ADQUISICIÓN DE 42 BANDERAS NACIONALES Y 43 BANDERAS INSTITUCIONALES DESTINADAS AL ALMACÉN DE VESTUARIO Y EQUIPO DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA DEP. DEL DEPTO. DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES DE LA ZONA DE CARABINEROS LOS RÍOS. SEG. COT. N°1079694-4-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-6-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 42 BANDERAS NACIONALES Y 43 BANDERAS INSTITUCIONALES DESTINADAS AL ALMACÉN DE VESTUARIO Y EQUIPO DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA DEP. DEL DEPTO. DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES DE LA ZONA DE CARABINEROS LOS RÍOS. SEG. COT. N°1079694-4-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°01_FF/2026. ÍTEM: 22.02.001. FI: 00001878. del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación BALMACEDA NRO.5161. SECTOR COLLICO
Comuna Valdivia
Impuesto 570000
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA NRO.5161. SECTOR COLLICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS JEZA
Razón Social JENIFER DEL CARMEN ZAPATA PENA
R.U.T. 18.565.148-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS JEZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas1UnidadAdquisición de banderas nacionales e institucionales destinadas al Almacén de Vestuario y Equipo de la Sección Logística dependiente del Depto. de Apoyo a las Operaciones Policiales de la Zona de Carabineros de Los Ríos. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JENIFER DEL CARMEN ZAPATA PENA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO: +569 64265110. CORREO: SERVICIOJEZASPA@GMAIL.COM. $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 3.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 570.000
TOTAL OC $ 3.570.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.360.380-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.