Orden de Compra. Nº
3802-167-AG25
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REP. CONEXION ELECTRICA COMEDOR Y SALAS DE CLASES CAMPAMENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3802-167-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
REP. CONEXION ELECTRICA COMEDOR Y SALAS DE CLASES CAMPAMENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 371 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
11029,5
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INPROCON SPA
Razón Social
INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T.
76.950.597-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INPROCON SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
2
Caja
TORNILLOS PARA MADERA DE 1/2"
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
CINTA PLASTICA AISLANTE NEGRA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
CINTA AISLANTE DE GOMA VULCO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo
5
Unidad
CURVAS CONDUIT 20MM
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
39121424
Tapas de tablero de bornes
1
Unidad
TABLERO SOBREPUESTO 4 PUESTOS LEXO
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
25173805
Diferenciales
1
Unidad
DIFERENCIAL 25A
$ 8.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
25173805
Diferenciales
1
Unidad
AUTOMATICO 10 A
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
39121402
Enchufes eléctricos
4
Unidad
ENCHUFES 3 MODULOS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
39121204
Cables aéreos
20
Metro Lineal
CABLE 2.5 COLOR VERDE EVAFLEX
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
39121204
Cables aéreos
20
Metro Lineal
CABLE 2.5 COLOR ROJO EVAFLEX
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
39121204
Cables aéreos
20
Metro Lineal
CABLE 2.5 COLOR BLANCO EVAFLEX
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 58.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.030
TOTAL OC
$ 69.080
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.550.195-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.