Orden de Compra. Nº2678-172-AG25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA LA UNIDAD DE EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE MOSTAZAL (: 2678-153-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA LA UNIDAD DE EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE MOSTAZAL (: 2678-153-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 364 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 51395
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIKROMESV COLOR SPA
Razón Social MIKROMESV COLOR SPA
R.U.T. 77.694.139-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIKROMESV COLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral200UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 500 CC  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETÓN DE AVENA  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadBARRAS DE CEREAL (SIMILAR PROTEIN)  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJUGOS DE 200 CC - DIFERENTES SABORES  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 270.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.395
TOTAL OC $ 321.895


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.267.196-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.