Orden de Compra. Nº3504-5255-SE25 "MATERIALES DE OFICINA - OF. ASUNTOS INDIGENAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-5255-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - OF. ASUNTOS INDIGENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 7766,63
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121618
Fundas de etiquetas150Unidad no definidaFUNDAS PROTECTORAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA FUNDAS PROTECTORAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121801
Cinta correctora5Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR HUINCHA LAPIZ CORRECTOR HUINCHA $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.125 $ 5.125
31201517
Cinta para empaquetar8Unidad no definidaCINTA ADHESIVA SCOTCH CINTA ADHESIVA SCOTCH $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADAS CARPETAS PLASTIFICADAS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.710
44121506
Sobres estándar50Unidad no definidaSOBRES TAMAÑO CARTA SOBRES TAMAÑO CARTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201515
Cintas de papel4Unidad no definidaCINTA PAPEL BLANCO 32 MMCINTA PAPEL BLANCO 32 MM $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERA GRANDE TIJERA GRANDE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad no definidaCINTA ADHESIVA DOBLE FAZ CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
14111511
Papel de escribir2Unidad no definidaSOBRE PAPEL FOTOGRAFICO 20 HOJAS A4SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO 20 HOJAS A4 $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
Total Neto $ 40.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.767
TOTAL OC $ 48.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.