Orden de Compra. Nº
3504-5255-SE25
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MATERIALES DE OFICINA - OF. ASUNTOS INDIGENAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-5255-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA - OF. ASUNTOS INDIGENAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
7766,63
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMATEL
Razón Social
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T.
12.760.377-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121618
Fundas de etiquetas
150
Unidad no definida
FUNDAS PROTECTORAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA
FUNDAS PROTECTORAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44121801
Cinta correctora
5
Unidad no definida
LAPIZ CORRECTOR HUINCHA
LAPIZ CORRECTOR HUINCHA
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.125
$ 5.125
31201517
Cinta para empaquetar
8
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA SCOTCH
CINTA ADHESIVA SCOTCH
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETAS PLASTIFICADAS
CARPETAS PLASTIFICADAS
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.710
$ 5.710
44121506
Sobres estándar
50
Unidad no definida
SOBRES TAMAÑO CARTA
SOBRES TAMAÑO CARTA
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31201515
Cintas de papel
4
Unidad no definida
CINTA PAPEL BLANCO 32 MM
CINTA PAPEL BLANCO 32 MM
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ
CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
14111511
Papel de escribir
2
Unidad no definida
SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO 20 HOJAS A4
SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO 20 HOJAS A4
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.294
$ 5.294
Total Neto
$ 40.877
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.767
TOTAL OC
$ 48.644
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.