Orden de Compra. Nº1069417-1602-AG25 " MATERIAL DE ASEO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA JUNAEB-ESCUELA JUAN MADRID DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLAN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1602-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA JUNAEB-ESCUELA JUAN MADRID DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE CHILLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 26456,17
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 4
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 4
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel14Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL TREBOL 24 MT X 2 ROLLOSTOALLA DE PAPEL TREBOL 24 MT X 2 ROLLOS $ 1.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.284 $ 18.284
47131804
Productos de limpieza de amoniaco4Unidad no definidaASEO UNIDAD BRISSA CLORO GEL 1 LTASEO UNIDAD BRISSA CLORO GEL 1 LT $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.408 $ 3.408
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1Unidad no definidaASEO UNIDAD BRISSA CLORO LIQUIDO 1 LTASEO UNIDAD BRISSA CLORO LIQUIDO 1 LT $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
47121701
Bolsas de basura22Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA NEGRO 10 UN 50 X 70 DOÑA FRESIABOLSAS DE BASURA NEGRO 10 UN 50 X 70 DOÑA FRESIA $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.294 $ 8.294
47131815
Limpiador de desagüe3Unidad no definidaLIMPIADOR CREMA EXCELL 750 GRLIMPIADOR CREMA EXCELL 750 GR $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
14111704
Papel higiénico6Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO JUMBO H/S XTREM 500 MT X 4 ROLLOSPAPEL HIGIENICO JUMBO H/S XTREM 500 MT X 4 ROLLOS $ 9.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.428 $ 58.428
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO XTREME H/S 250 MT X 2 ROLLOSTOALLA DE PAPEL JUMBO XTREME H/S 250 MT X 2 ROLLOS $ 6.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.524 $ 40.524
47121607
Accesorios o suministros de limpiador de succión5Unidad no definidaASEO UNIDAD BRISSA LIMPIAPISO 1800CCASEO UNIDAD BRISSA LIMPIAPISO 1800CC $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.455 $ 5.455
Total Neto $ 139.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.456
TOTAL OC $ 165.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.