Orden de Compra. Nº4083-523-AG25 "Insumos para bodega comunal NP N.º 695-698 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-501-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-523-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para bodega comunal NP N.º 695-698 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-501-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 344150,8
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311531
Coberturas para apósitos60UnidadAPOSITO ESTERIL DE BAJA ADHESIVIDAD COLAGENO 90% Y ALGINATO DE CALCIO 10 % TAMAÑO 5,1 X 5,1 CM APROX SIMILAR A FIBRACOL PLUS.  $ 13.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.960 $ 834.960
41115319
Lectores de tubo o placa20UnidadTUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON N.º5  $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
42312201
Sutura720UnidadSUTURA SEDA TRENZADA ESTERIL NEGRA CALIBRE 3/0 LARGO 75 CM CURVA 1/2 UNIDAD CIRCULO CORTANTE  $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.080 $ 874.080
14111529
Rollos para télex20UnidadPAPEL ROLLO REGISTRO ELECTROCARDIOGRAFO 210 MM X 20 M  $ 4.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.580 $ 85.580
Total Neto $ 1.811.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.151
TOTAL OC $ 2.155.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.