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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-510-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-304-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOSOL SPA |
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Razón Social |
AUTOSOL SPA
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R.U.T. |
77.420.868-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOSOL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Global | SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 22 DIAS A UTILIZARSE ENTRE LOS MESES DE ABRIL- JUNIO 2024 O CUMPLIDO LA CANTIDAD DE DIAS REQUERIDOS (LO PRIMERO QUE OCURRA). LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DÍAS SE REALIZARÁ SEGÚN COORDINACIÓN PREVIA Y SUJETO A REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA ENTRE LOS MESES DISPUESTOS Y EN JORNADAS DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE OFICINA 8:30 A 18:00 HRS PARA EQUIPO HPV I. | |
$ 1.650.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.650.000
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$ 1.650.000
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Total Neto
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$ 1.650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.650.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.