Orden de Compra. Nº659-60-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 659-24-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 659-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 659-24-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI VIII REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.008-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.008-8
Dirección de Facturación Rengo 384
Comuna Concepción
Impuesto 110525,09
Dirección de Envío de la Factura Rengo 384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor celectrica
Razón Social COMERCIAL ELECTRICA SPA
R.U.T. 77.039.868-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal celectrica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas2GalónGALONES DE PASTA MURO  $ 6.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.862 $ 12.862
23131507
Tela para lijar5UnidadLIJAS DE 80  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
23131507
Tela para lijar5UnidadLIJAS DE 100  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTUBOS FLUORESCENTES LED VKW ILUMINACIÓN 20W-6500K-1400LM 170-240V/50HZ DE 120 CM.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39111521
Plafones25UnidadPLAFÓN LED SOBREPUESTO LOGIC 24W PREMIUM CUADRADO.  $ 6.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.925 $ 152.925
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS CHIPORRO SINTÉTICOS 18 CM.  $ 9.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.892 $ 36.892
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 4"  $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.740 $ 11.740
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"  $ 4.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.212 $ 8.212
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SATINADO, CERESITA/SIPA O SU EQUIVALENTE SUPERIOR.  $ 165.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.450 $ 331.450
Total Neto $ 581.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.525
TOTAL OC $ 692.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.