Orden de Compra. Nº
2974-338-AG25
"
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LA UAF (275/2025)
"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-338-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LA UAF (275/2025)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065006004000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna
El Bosque
Impuesto
31769,9
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
4
Bidón
CLORO CONCENTRADO TREMEX 5% 5000 ML UNIDAD
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
1
Caja
PAÑUELOS DESECHABLES ELITE PROFESSIONAL FACIAL DOBLE HOJA 21X21 CM 42 CAJAS 50 UNIDADES
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.990
$ 29.990
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
7
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL CITRICO 360CC
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.630
$ 7.630
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
2
Unidad
CERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA BIDÓN 5 L PISO MADERA AMARILLA UNIDAD
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.980
$ 29.980
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
1
Unidad
LAVALOZA CONCENTRADO BIDÓN 5LT
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
1
Unidad
TRAPERO REUTILIZABLE AVALCO REPUESTO MOPA MICROFIBRA PLANA 45 CM UNIDAD
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
6
Pack
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO LIVE RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE 3 UNIDADES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
10
Pack
TOALLA DE PAPEL JUMBOM X2 ROLLOS DE 280MTS.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
3
Pack
TRAPERO REUTILIZABLE IGENIX DESINFECTANTE C/ OJAL 40X60 CM PAQUETE 10 UNIDADES
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.870
$ 6.870
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
10
Rollo
BOLSA DE BASURA TREMEX GRANDE 80X110 CM 120 L ROLLO UNIDAD
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
10
Rollo
BOLSA DE BASURA ZAFA MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
76101501
Servicios de saneamiento de aseos
15
Rollo
BOLSA DE BASURA POLINASA PAPELERO 50X55 18 L ROLLO X 20 UNIDADES
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
Total Neto
$ 167.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.770
TOTAL OC
$ 198.980
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.