Orden de Compra. Nº1642-1560-AG25 " PAÑO MULTIUSO AMARILLO Y VIRUTILLA ESPONJA DORADA (MGS) compra ágil: 1642-207-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-1560-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PAÑO MULTIUSO AMARILLO Y VIRUTILLA ESPONJA DORADA (MGS) compra ágil: 1642-207-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 25194
Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ITALIA
Razón Social ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.292.620-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ITALIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza350Unidad6000395, PAÑO MULTIUSO AMARILLO, ID 1642-207-COT25.6000395, PAÑO MULTIUSO AMARILLO, ID 1642-207-COT25. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.850 $ 52.850
47131603
Esponjas250Unidad6000928, VIRUTILLA ESPONJA DORADA, ID 1642-207-COT25.6000928, VIRUTILLA ESPONJA DORADA, ID 1642-207-COT25. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.750 $ 79.750
Total Neto $ 132.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.194
TOTAL OC $ 157.794


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.