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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4690-637-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4690-438-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Salud Comunal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULE
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R.U.T. |
69.110.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULE
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R.U.T. |
69.110.900-3 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE |
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Comuna |
Maule
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Impuesto |
170426,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 580 INTERIOR CESFAM MAULE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AB COLORS SpA |
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Razón Social |
AB COLORS SPA
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R.U.T. |
77.144.882-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AB COLORS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 4 | Unidad | PENDON ROLLER VER DETALLE ADJUNTO | |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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55121727
| Letreros | 12 | Unidad | POR TA AFICHE TAMAÑO OFICIO ( SOL DE COMPRA 54269 | |
$ 61.415,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 736.980
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$ 736.980
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Total Neto
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$ 896.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.426
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$ 1.067.406
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.