|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3874-219-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTANTE Y RACK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
|
|
R.U.T. |
69.100.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) |
|
Comuna |
Rauco
|
|
Impuesto |
36483,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INGENIATE.CL |
|
Razón Social |
IMPORTACIONES LAM SPA
|
|
R.U.T. |
76.957.686-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INGENIATE.CL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24102004
| Estanterías para almacenaje | 1 | Unidad | 01 UNIDAD DE ESTANTE METÁLICO 180X90X40 DE 05 NIVELES. | |
$ 28.180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.180
|
$ 28.180
|
43201602
| Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red | 6 | Unidad | 06 RACK DE 03 GAVETAS PLÁSTICAS MEDIDAS 20CM X 34 CM X 15 CM. | |
$ 27.306,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 163.836
|
$ 163.836
|
|
|
Total Neto
|
$ 192.016
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.483
|
|
$ 228.499
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.