Orden de Compra. Nº4020-650-SE25 "MATERIALES DE OFICINA PARA SENDA PREVIENE."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-650-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA SENDA PREVIENE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4020-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140550001 del sistema PREVIENE EN LA COMUN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 7582,52
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1GlobalMATERIALES CONSISTENTES EN: - 50. UND LAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL PTA. MEDIA 1.0 824450 100836. - 03. UND BOLSON TORRE IMAGIA CARTULINA FLUOR 6H 18049. - 100. UND ---MICA LISA PVC OFICIO NATURAL 020MIC. - 01. UND RESMA FOTOCOPIA EQUALIT DOBLE CARTA 27.9X43.2CM. - 06. UND -CARTULINA METALICA 50X70CM DORADO CM23007. - 02. UND -CARTULINA FLUOR AMARILLO 47.5X66 180G. - 02. UND -CARTULINA FLUOR NARANJO 47.5X66 180G - 04. UND -CARTULINA FLUOR ROJO 47.5X66 180G. - 01. UND MARCADOR PLATEADO SABONIS SBPU390P.   $ 39.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.908 $ 39.908
Total Neto $ 39.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.583
TOTAL OC $ 47.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.