Orden de Compra. Nº972817-11-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 972817-12-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 972817-11-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 972817-12-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Rancagua"
Razón Social
R.U.T. 65.142.566-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.142.566-2
Dirección de Facturación Baquedano #768 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 65354,49
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #768 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imperio Frio
Razón Social INVERSIONES OROPEZA FRANCO SPA
R.U.T. 77.042.502-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imperio Frio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos5BidónDETERGENTE ENZIMATICO 5LTS  $ 15.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.465 $ 77.465
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental2CajaHISTOACRYL 0,5ML (ADHESIVO TISULAR) CAJA 5 UN   $ 38.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.466 $ 77.466
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica30UnidadREMOVEDOR DE SARRO EN POLVO 25G   $ 2.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.820 $ 65.820
42152702
Soluciones hemostáticas dentales4UnidadACIDO ORTOFOSFORICO 37% 3 JERINGAS   $ 19.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.840 $ 79.840
15121527
Aceite de turbina3UnidadACEITE LUBRICANTE  $ 12.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.733 $ 38.733
51102702
Agua destilada para irrigación3UnidadAGUA OXIGENADA 1 LITRO   $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 774
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos3UnidadSPRAY PRELAVADO ESPUMA ENZIMATICO   $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.873 $ 3.873
Total Neto $ 343.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.354
TOTAL OC $ 409.325


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.142.730-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.923.737-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 99.593.170-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.985.007-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.371.920-9 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.