Orden de Compra. Nº2332-974-SE18 "REPARACION FILTRACIONES BOX CESFAM P. HURTADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-974-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION FILTRACIONES BOX CESFAM P. HURTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 771 del sistema 215 22 06 001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 914850
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gasfisur
Razón Social JUAN LUIS ESPINOZA CARCAMO
R.U.T. 8.979.990-2
Sucursal Gasfisur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaPresupuesto de proveedor contempla: 1.Retiro de 120 mts lineales de canaletas en mal estado.2.Reposición de 120 mts lineales de canaletas nuevas de lata 0,5 mm (sellos, pinturas) bajada de agua de 110 mm. 3.Confección, instalación y pintura de alero de 50 cm x 9,70 mts sobre ventana. 4.Confección de, instalación y pintura de jota tipo L. 5.Sellado de perímetro de ventanas interior y exterior sala TIC.Raspar muros de 3x5 mts en malas condiciones por filtración.Lijar muro de 3x5 mts. Pintura y sello muro de toda la dependencia de sala TIC. 6.Retiros de escombros al terminar la Obra.Prespuesto de proveedor contempla: 1.Retiro de 120 mts lineales de canaletasen mal estado.2.Reposicion de 120 mts lineales de canaletas nuevas de lata 0,5 mm (selllos, pinturas) bajada de agua de 110 mm. 3.Confeccion, instalacion y pintura de alero de 50 $ 4.815.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.815.000 $ 4.815.000
Total Neto $ 4.815.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 914.850
TOTAL OC $ 5.729.850